Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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| AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT | 06/08/2026 |
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT reg.gen. 238 del 06/08/2026 Liquidazione saldo contributo economico straordinario a favore dell'associazione Matrioska di Muros per la realizzazione dell'evento "Finalmente carnevale 2026" rivolto a tutta la cittadinanza. |
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| AREA FINANZIARIA | 06/08/2026 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 239 del 06/08/2026 Liquidazione di spesa in favore della Revisora dei Conti del Comune di Muros, Dott.ssa Mura Santina, per il servizio professionale di revisione dei conti. Periodo di riferimento aprile 2026 - luglio 2026. |
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| AREA TECNICA | 05/08/2026 |
AREA TECNICA reg.gen. 234 del 05/08/2026 SERVIZIO TRIENNALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA NONCHE' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI IMMOBILI E DELLE INFRASTRUTTURE DI PROPRIETA' E/O DI COMPETENZA DELL'ENTE TRIENNIO 2023/2026, PERIODO LUGLIO 2026, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA. |
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| AREA TECNICA | 05/08/2026 |
AREA TECNICA reg.gen. 233 del 05/08/2026 SERVIZIO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO A BANDA ULTRA LARGA PER LA CONNETTIVITA' TELEFONICA E DATI DELL'ENTE - ANNUALITA' 2026, LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2026 IN FAVORE DELLA DITTA LOGICA INFORMATICA SRL. |
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| AREA TECNICA | 05/08/2026 |
AREA TECNICA reg.gen. 232 del 05/08/2026 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNUALITA' 2026 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2026 IN FAVORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO ESSO "BRESCI SNC". |
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| AREA TECNICA | 05/08/2026 |
AREA TECNICA reg.gen. 231 del 05/08/2026 INTERVENTI EXTRA CONTRATTO DEL VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IDEAL GARDEN DI CASU PIETRO GIOVANNI. |
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| AREA SEGRETERIA | 05/08/2026 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 236 del 05/08/2026 Liquidazione fattura n.10940/S del 30-07-2026 in favore della ditta "Grafiche E.Gaspari S.r.l." per il servizio di rilegatura Delibera di Giunta e Consiglio Comunale anni 2019/2024 limitatamente agli anni 2019-2022. |
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| AREA SEGRETERIA | 05/08/2026 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 235 del 05/08/2026 Liquidazione fattura n.10939/S del 30-07-2026 in favore della ditta "Grafiche E.Gaspari S.r.l." per il servizio di supporto alla redazione e alla trasmissione telematica della relazione e del conto annuale 2025 |
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| AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT | 05/08/2026 |
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT reg.gen. 237 del 05/08/2026 Contributo economico integrazione quota sociale retta di ricovero in struttura residenziale a favore di un soggetto non autosufficiente. Liquidazione mensilità di luglio 2026. |
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| AREA SEGRETERIA | 04/08/2026 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 230 del 04/08/2026 Liquidazione fattura n. 12 del 03-08-2026 presentata dalla DANCOST Soc. Coop. Sociale A R.L. per il servizio di pulizia locali comunali. Periodo di riferimento luglio 2026 |
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| AREA SEGRETERIA | 03/08/2026 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 229 del 03/08/2026 Liquidazione fattura FPA 10/26 del 31/07/2026, alla ditta "ViksTech di Vittorio Padiglia" per il servizio di assistenza tecnica informatica, hardware, software. I semestre 2026. CIG: B7E7CD3207 |
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| AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT | 31/07/2026 |
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT reg.gen. 228 del 31/07/2026 L. R. n. 27/83 - sussidi in favore dei talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni. Liquidazione a favore di n. un utente - periodo gennaio - giugno 2026. |
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| AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT | 31/07/2026 |
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT reg.gen. 227 del 31/07/2026 Servizio prelievi ematici in favore di persone residenti e domiciliate presso il Comune di Muros. Liquidazione mensilità Luglio 2026 a favore dell'operatore economico IL QUADRIFOGLIO S.R.L. S.a.s. di Mannu Antonio &C con sede in Torralba (SS). CIG BA020F3552. |
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| AREA TECNICA | 30/07/2026 |
AREA TECNICA reg.gen. 225 del 30/07/2026 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE E SERVO SCALA VIMEC V65, INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE - GIUGNO 2026 IN FAVORE DELLA DITTA TK ELEVATOR ITALIA S.P.A |
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| AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT | 30/07/2026 |
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT reg.gen. 226 del 30/07/2026 L.R. n. 9/04 - neoplasia maligna. Liquidazione a favore di n. 1 beneficiario. |
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| AREA SEGRETERIA | 27/07/2026 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 224 del 27/07/2026 Liquidazione fattura n.1026160633 del 22-07-2026 in favore della ditta "Poste Italiane S.p.A." per il servizio di spedizione della corrispondenza mese di giugno 2026. CIG:B5390915F0 |
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| AREA TECNICA | 22/07/2026 |
AREA TECNICA reg.gen. 223 del 22/07/2026 SERVIZIO DI RICOVERO CURA MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI RANDAGI DA AFFEZIONE RINVENUTI SUL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE RIFERITA AL MESE DI GIUGNO 2026 |
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| AREA TECNICA | 21/07/2026 |
AREA TECNICA reg.gen. 222 del 21/07/2026 SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DI GAS PER GLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOCIETA' GAXA SPA PER IL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2026. |
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| AREA TECNICA | 21/07/2026 |
AREA TECNICA reg.gen. 221 del 21/07/2026 CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE22" LOTTO 7 (SARDEGNA, LIGURIA) A PREZZO VARIABILE 12 MESI, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N. 18 UTENZE COMUNALI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' A2A ENERGIA - CONSUMI MESE DI GIUGNO 2026. |
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| AREA TECNICA | 21/07/2026 |
AREA TECNICA reg.gen. 220 del 21/07/2026 MANUTENZIONE ORDINARIA AVVOLGIBILI E SERRATURE SU CORRALE, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "FALEGNAMERIA ARTE E LEGNO" |
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| AREA TECNICA | 14/07/2026 |
AREA TECNICA reg.gen. 219 del 14/07/2026 PROGETTO PER IL SERVIZIO DI SFALCIO ERBACCE E STERPAGLIE PRESENTI NELLE STRADE, PIAZZOLE, AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MUROS - BIENNIO 2025- 2027. LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE - GIUGNO 2026 IN FAVORE DELLA DITTA IDEAL GARDEN DI CASU PIETRO GIOVANNI. |
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| AREA TECNICA | 14/07/2026 |
AREA TECNICA reg.gen. 218 del 14/07/2026 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CHESSA GIAN LUCA. |
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| AREA SEGRETERIA | 13/07/2026 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 217 del 13/07/2026 Liquidazione fattura n. 3455 del 30-06-2026 in favore della ditta "Direzione Lavoro Group" per la fornitura del servizio di agenzia interinale per assunzioni a tempo determinato di n.1 Operatore Qualificato parte time ex cat. B1. RDO 6304476. CIG:BB9B0538DE. Mese di Giugno 2026 |
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| AREA FINANZIARIA | 13/07/2026 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 216 del 13/07/2026 Liquidazione fatture emesse dal "Banco di Sardegna S.p.A." per il servizio di tesoreria comunale. Anno 2025 CIG: B5487A17D6. |
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| AREA SEGRETERIA | 07/07/2026 |
AREA SEGRETERIA reg.gen. 215 del 07/07/2026 Liquidazione di spesa in favore della ditta "SAE Sardegna S.P.A." per l'acquisto di n.1 abbonamento annuale al quotidiano locale digitale "La Nuova Sardegna" CIG: BC31E5EA79. |
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