Atti amministrativi

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AREA TECNICA
reg.gen. 324 del 12/10/2015
ACQUISTO MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA EREDI SANNA FRANCESCA DI IPPOLITO NICODEMO. CIG. Z2114691B3
AREA TECNICA
reg.gen. 323 del 12/10/2015
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER OPERE COMPLEMENTARI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI ALL'ING. ANTONIO PIU - CUP H51E14000260006 - CIG Z7F15F3DB9
AREA SEGRETERIA
reg.gen. 322 del 08/10/2015
Affidamento soggiorno termale " Terme Aurora-Benetutti". CIG: Z02155377B
AREA SEGRETERIA
reg.gen. 321 del 08/10/2015
Servizio di trasporto scolastico A.S. 2014/2015. Liquidazione quota al Comune di Cargeghe per la realizzazione del servizio da compiersi in modo congiunto.
AREA SEGRETERIA
reg.gen. 320 del 08/10/2015
Liquidazione fattura nr. FATTPA15_15, in favore della Soc. Coop. Rosancoop, per lavori di pulizia ordinaria stabili comunali mese di Settembre 2015- Cig. Z0C135791C.
AREA SEGRETERIA
reg.gen. 319 del 08/10/2015
Liquidazione fattura FATTPA 14_15, in favore della Rosancoop Società Cooperativa Sociale ARL, per lavori di pulizia straordinaria archivio comunale - Cig. Z5615E570C.
AREA SEGRETERIA
reg.gen. 318 del 08/10/2015
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CONTRASSEGNO INVALIDI 2015 IN FAVORE DELLA DITTA E.GASPARI SRL CIG ZEB1645F3F.
AREA SEGRETERIA
reg.gen. 317 del 08/10/2015
Impegno di spesa per le spese di mantenimento e custodia dei cani gestiti dall'associazione "LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE – SEZIONE PORTO TORRES", saldo mese di AGOSTO 2015 ED ANTICIPO SETTEMBRE 2015. CIG 5016102A4F.
AREA SEGRETERIA
reg.gen. 316 del 08/10/2015
L.162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità- gestione diretta. Liquidazioni periodo Gennaio/Giugno annualità 2015.
AREA SEGRETERIA
reg.gen. 315 del 08/10/2015
Area socio-culturale e scolastica. Liquidazione Airone Cooperativa Sociale di Assistenza Onlus.
AREA SEGRETERIA
reg.gen. 314 del 08/10/2015
ART.125 D.LGS 163/2006 -PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI DEL SERVIZIO "LUDOTECA ESTIVA" - CIG. Z1C151981A. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE AIRONE.
AREA SEGRETERIA
reg.gen. 313 del 08/10/2015
Impegno e liquidazione di spesa a favore della Ditta Cattogno Bus. CIG. ZA015605CE
AREA TECNICA
reg.gen. 311 del 08/10/2015
LAVORI DI RIPARAZIONE E VERNICIATURA DEL PORTONE DEL CENTRO CULTURALE "RENATO LORIA" A SEGUITO DI ATTO VANDALICO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA FALEGNAMENRIA ARTE & LEGNO SNC DI SECHI E SOLETTA. CIG. Z8C16665CD
AREA TECNICA
reg.gen. 310 del 08/10/2015
Servizio in forma associata di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Liquidazione competenze 3° e 4° trimestre 2015 all'Unione dei Comuni del Coros.
AREA TECNICA
reg.gen. 309 del 08/10/2015
LAVORI DI RIPARAZIONE ASCENSORE (IMPIANTO OTIS 22N64653) EDIFICIO SCOLASTICO DI PIAZZA NASSIRIYA. SOSTITUZIONE SCHEDA CONCENTRATORE SU TETTO CABINA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTIS SERVIZI SRL. CIG. Z04166656C
AREA TECNICA
reg.gen. 308 del 08/10/2015
LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INGRESSO ABITATO VIA C. BATTISTI. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA. CIG: 597410101B - CUP: H52C11000060002.
AREA FINANZIARIA
reg.gen. 312 del 08/10/2015
liquidazione indennità chilometrica mesi Maggio- Settembre 2015, in favore del Segretario Comunale Dott.ssa M. Giuseppa Bullitta.
AREA SEGRETERIA
reg.gen. 307 del 07/10/2015
GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE- IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DELLE SPESE PER IL MANTENIMENTO DEI CANI, SOSTENUTE E DA SOSTENERE DALL'ASSOCIAZIONE"LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE-SEZIONE PORTO TORRES.
AREA SEGRETERIA
reg.gen. 302 del 07/10/2015
Impegno di spesa per la partecipazione del Segretario Comunale ad un corso sul D.L. 78/2015 e decreti attuativi del Job Act. CIG ZC91662ABF.
AREA SEGRETERIA
reg.gen. 301 del 07/10/2015
Integrazione Determina nr. 183/2015 e liquidazione fattura nr. 000001-2015-A, in favore dell'Avv. Stefania Spanu per la partecipazione al Comitato dei Garanti del 09/06/2015.
AREA TECNICA
reg.gen. 306 del 07/10/2015
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CUNETTE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE IN FAVORE DELLA DITTA FARINA GIUSEPPE. CIG. ZD9155DA57
AREA TECNICA
reg.gen. 305 del 07/10/2015
LAVORI DI COLLEGAMENTO NUOVE LINEE ISDN ED AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURA TELEFONICA E DI RETE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA ITM TELEMATICA SRL. CIG.Z301421F7F
AREA TECNICA
reg.gen. 304 del 07/10/2015
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA (art. 95 D.Lgs. 163/2006). "SS 001A-10 FRANA LINEA FERROVIARIA SASSARI - CHILIVANI LOCALITÀ A VALLE RIO MASCARI - 1° LOTTO" CUP J53B10000830001 CIG Z960B76DD2 – LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOTT. ARCHEOLOGO NURRA FEDERICO.
AREA TECNICA
reg.gen. 303 del 07/10/2015
Lavori di completamento e adeguamento di uno spogliatoio per campo polivalente e ripristino mano sintetico campo, completamento campo di bocce. Liquidazione saldo fattura direzione lavori, sicurezza e certificato di regolare esecuzione all'Ing. Arch. Gianquirico Corazza. CUP: H58J13000010002 - CIG: 56321613AD.
AREA SEGRETERIA
reg.gen. 300 del 06/10/2015
Impegno di spesa per la pulizia straordinaria dei locali da destinare ad archivio storico. Cig.Z5615E570C.

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